你好,代開的時(shí)候交了增值稅,附加稅等。 這里的增值稅,附加稅是購買方負(fù)擔(dān)了嗎?還是銷售方負(fù)擔(dān)的?
收到代開發(fā)票。我是購買方。代開的時(shí)候交了增值稅,附加稅等,應(yīng)該怎么做賬。
收到代開發(fā)票。我是購買方。代開的時(shí)候交了增值稅,附加稅等,應(yīng)該怎么做賬。 代開發(fā)票以后還開具了一份類似完稅證明的東西。里面有,增值稅,附加稅等
自然人代開普票時(shí),購買方繳納了增值稅及附加稅,購買方收到發(fā)票和稅收完稅證明怎么做賬
小規(guī)模代開專票的時(shí)候要把增值稅交了吧,那同時(shí)交附加稅么?按幾個(gè)點(diǎn)收附加稅?
老師,我們是代開發(fā)票,然后是把稅交了,然后發(fā)票開錯了,作廢了,退回來的增值稅和附加稅怎么做賬,交的時(shí)候是私人交的,退回來,退到公戶了,求完整分錄
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時(shí)候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運(yùn)維項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)我開給甲方6個(gè)點(diǎn)稅率,我實(shí)際發(fā)生的運(yùn)維勞務(wù)1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實(shí)中 發(fā)票都是 到稅務(wù)系統(tǒng) 里面 是否需要找到對應(yīng)的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對應(yīng)發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒有對應(yīng)流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個(gè)稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額做在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,這個(gè)月底是什么結(jié)轉(zhuǎn)的?按照當(dāng)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票金額來轉(zhuǎn)嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進(jìn)項(xiàng)我按開票金額全入了,有部分送員工,我進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質(zhì)投標(biāo)、現(xiàn)在中標(biāo)了、投標(biāo)保證金要從我們公司付出去、她把這個(gè)投標(biāo)保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問問應(yīng)該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計(jì)報(bào)告不備案就不合規(guī)嗎
購買方,是我們支付的。
開完發(fā)票以后,也開了一個(gè)交稅的證明。類似完稅證明的東西。
你好,購買方承擔(dān)了銷售方應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的稅款,賬務(wù)處理是 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
好的。謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝