是你們開具發(fā)票,還是收到的采購發(fā)票呢?
請問下,1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務局更改嗎?
老師您好,我單位領了稅盤,但是上個季度發(fā)票不夠用,在稅務局代開了幾張,其中有一張這個季度作廢了,實際開票額比稅盤里面的少,這個報稅的時候不會導致稅盤過不去吧,我按實際開票金額報稅就可以,是嗎?
有一張發(fā)票上個月未報送跨年了才報送,但是月度統(tǒng)計金額和稅盤開票金額一致有什么影響嗎?
一般納稅人上月忘記暫估收入但是結轉(zhuǎn)了成本,次月開票才確認了收入,金額不大未跨年,不影響交稅,這樣次月才確認收入有沒有問題啊?
老師您好,我上月開了增值稅普通發(fā)票100萬并申報了增值稅,但是做賬時按照權責發(fā)生制并沒有確認100萬的收入,導致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致,這個有影響嗎?
電商銷售公司發(fā)生的物流運費,物流公司不開票,可以通過電商公賬轉(zhuǎn)到物流公司私人賬戶上嗎?
老師,增資擴股,能提供一份增資協(xié)議或者股東協(xié)議嗎?
請問一般納稅人證明在哪里能打印嗎
老師a,咋理解呢。感謝老師
請問老師,我是個體戶,自己種香蕉,一季度開了686558.42的免稅發(fā)票,需要繳納多少個人所得稅
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
如何區(qū)別海運費能不能計入銷售費用,所得稅前抵扣
我們支出了一筆費用,但是發(fā)票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業(yè)所得稅申報時自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費用金額 還是等于加計扣除的金額
是我們開具的發(fā)票
你們開具發(fā)票,需要當月開具當月申報處理。如果是沒有申報的話,就是金稅三期比對不符,無法報稅。
跨月上報的話可以嗎
這個是需到稅務局進行更正申報處理。不然,次月是無法報送的。一般納稅人開具專用發(fā)票、開具普通發(fā)票的數(shù)數(shù)據(jù)會在金稅三期比對不符,導致無法報稅。
但是我次月已經(jīng)上報成功了
申報成功了,就可以了。可能是你們省份沒有進行數(shù)據(jù)比對。
那么會影響后續(xù)開票嗎?
這個不影響后期開具發(fā)票。后期開具發(fā)票就是以后月份的銷售數(shù)據(jù)了。
那這張發(fā)票的數(shù)據(jù)是算上個月的吧?
發(fā)票開在哪個月,就是屬于當月的數(shù)據(jù)