上個季度正常申報 這個月開負數申報負數
老師您好,我單位領了稅盤,但是上個季度發票不夠用,在稅務局代開了幾張,其中有一張這個季度作廢了,實際開票額比稅盤里面的少,這個報稅的時候不會導致稅盤過不去吧,我按實際開票金額報稅就可以,是嗎?
老師,我是廣告行業,定額是57000一季度。 10.10日時給單位開了一張票30000,10.29日單位里說時間過了報銷不了,叫我重開。 10.30日上午我重開了一張3萬的普通票。但是,之前開了金稅盤里沒看到,點擊“作廢”作廢不了,提示查無此票。 后來我去國稅局,人家說我變更營業執照的經營范圍導致的。叫我充紅頭。 10. 30日下午我就負數充紅頭了。 我想問一下,充公頭以后,1.用不用給國稅局拿過去這些稅票?2.充紅頭的金額抵消了嗎?計算增值稅時,不作數吧?3.不用做帳吧?
這個季度就開了一張稅務局代開的專票,金額56000.增值稅554.46,城建稅19.4我們公司是小規模,現在要季報了.不會怎么在電子稅務局上申報,不曉得如何填寫!還有一個問題就是,是不是要等增值稅申報過后才能清稅控盤呀?
老師您好 我們是定稅一個季度十萬的個體戶,第四季度發票開超了,開了十一萬,在網上報稅時是不是把帶出來的個體戶的個稅的基數按實際開票額報繳稅款就可以了
小規模,4月開了兩張專票,其中有一張9萬是要作廢的,但是當時在稅盤沒有點作廢,所以在7月的時候,本來作廢的那張專票就得交稅,7月也開了這張發票的紅字發票,但是這個季度開的正數發票比紅字發票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開回一張9萬正數發票,等到開正數金額比這張9萬發票金額大的時候,我再開9萬紅字發票抵減。
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
老師您好,稅盤的費用去年交的,這個月返回了,分錄怎么做呢,當時交的時候分錄是 借:應交稅費-未交增值稅,貸:現金
借現金 貸應交稅費 做相反的
這個不用做收入,是嗎?
是的 不需要做收入的