您好,這個材料是12月使用的嗎
老師,我們在去年12月暫估的材料費用在今年3月取得發票,可以在會算清繳前扣除是嗎。可以打的話我在取得的當月3月要怎么做會計分錄
老師,您好。以前月份未計提每月提成,但是以前月份均已結賬,本月12月怎么補計提之前月份的提成,分錄怎么做?會影響本月的利潤表嗎?想不影響本月利潤表可以怎么做分錄?
老師您好,12月付供應商材料款,1月才能收到發票,可以計入12月成本嗎,可以稅前扣除嗎,可以的話會計分錄怎么做呢?
老師,我們12月已經付款的材料發票還沒有收到,12月做賬時可以暫估成本嗎?1月把發票沖回,這樣有沒有什么影響?
老師您好,我公司在12月份收到業務款,當月開了增值稅發票,但是未付成本出去,確定一月份會轉出成本,那我會計分錄可以做,借:主營業務成本 貸:應付賬款 嗎?
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現在裝修,裝修所產生的費用,購買的暖氣片,智能化建設施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉打款,可以寫一個合同嗎?
產品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費用,老師請問某產品的直接人工怎么計算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發票對方公司已經抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
是的,用到項目上的
那你在到貨的時候,先做暫估,收到發票沖暫估。 12月 借:原材料 貸:應付賬款-暫估 1月 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
我們是裝修公司,是否是借:工程施工 貸:應付賬款—暫估。 其中增值稅那一部分怎么做呢?
1月 借:應付賬款-暫估 借:進項稅 貸:應付賬款
那這一部分是不允許稅前扣除的嗎?
您好,是允許稅前扣除的呢
好的,謝謝老師。還想咨詢一個問題,企業利潤太高,除了找成本票,還有什么辦法嗎?
您好,這個是沒有的呢
好的,謝謝老師,老師我沒想明白。就是暫估的時候比如暫估一萬元,那我沖賬的是時候暫估不是就要少嗎,因為還涉及到進項稅。最后我的應付賬款暫估不是還要一直掛著余額嗎?
您好,暫估的金額是不含稅價格呢
好的,明白了。謝謝
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