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增值稅申報表填開票不含稅銷售額50萬,企業所得稅申報表營業收入欄填4萬,因為51萬是3年租賃一次性取得的收入,分攤下3個做就是4萬。所以,這樣申報的對不對?是不是所得稅少交了?是不是開票就確定收入?

2020-12-31 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-31 13:49

是這樣申報,沒有問題這個,增值稅開發票這個是一次確認,所得稅是分開確認,

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齊紅老師 解答 2020-12-31 13:50

增值稅收入按開發票,,是開票就確定收入??所得稅是按月??

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可以這個是可以的,可以,
2020-12-31
是這樣申報,沒有問題這個,增值稅開發票這個是一次確認,所得稅是分開確認,
2020-12-31
您好 小規模企業季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現在第一欄總合計數就行了 是的
2024-11-23
同學你好,嚴格來講是要更正申報的,在實際業務中也可以補申報
2023-10-18
您好,這個是沒關系的哈
2023-04-29
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