您好!是的。不然系統過不了。所以稅務局要求這樣
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉為小規模。5月預收5萬元未按6%稅率確認收入,在6月已按1%開票并確認收入。現在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應交增值稅增加了。
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權責發生制分攤確認收入,現在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權責發生制分攤確認收入,現在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務局講不行,必須一致,這怎么辦?
請問老師,建筑企業在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表,申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數據,增加主營業務收入并結轉成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財務報表不一致,會有風險提示
老師您好,我上月開了增值稅普通發票100萬并申報了增值稅,但是做賬時按照權責發生制并沒有確認100萬的收入,導致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致,這個有影響嗎?
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
這怎么辦呢?
你好!你按稅務局要求的的填就好