你好,沒有規(guī)定說不能是管理員的。管理員開具可以使用的。
開具的增值稅專用發(fā)票開票人、復(fù)合、收款人都是管理員,發(fā)票可以使用嗎?
收款人,復(fù)核,開票人都是管理員,這個(gè)發(fā)票能用嗎?
對(duì)方開具發(fā)票,收款人,復(fù)核人,開票人都是管理員可以報(bào)銷嗎
增值稅電子發(fā)票,開票人、收款人、復(fù)核人可以是管理員嗎,這種發(fā)票可以收嗎
開具增值稅發(fā)票開票人,復(fù)核,收款人不能是管理員嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個(gè)人車到二手市場(chǎng)開票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購(gòu)買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢