你好,本年度企業(yè)所得稅申報(bào)4萬,沖紅的8萬應(yīng)該調(diào)整17年的所得稅申報(bào)。
去年收的款已經(jīng)開了發(fā)票了,今年8月去年那張發(fā)票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發(fā)票是10萬元,其實(shí)應(yīng)該是9萬,所以在9月開了紅字發(fā)票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發(fā)票,現(xiàn)在我的主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)了,怎么處理呢?負(fù)數(shù)可以轉(zhuǎn)入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報(bào)嗎?謝謝老師
老師,你好,我們是小規(guī)模 在稅務(wù)局代開專用發(fā)票的,20年一整年代開的發(fā)票總金額才4萬,由于之前的發(fā)票多開了,所以12月又去沖紅了往年17年的發(fā)票金額8萬 。。然后我20年合計(jì)總金額 就等于 -4萬,營業(yè)額都是負(fù)的了,那我這樣增值稅是負(fù)的話,那我企業(yè)所得稅的收入 也是寫負(fù)嗎?企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?是否都是看全年的呢?
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的,這個月去稅務(wù)局柜臺更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào),本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的,請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下啊?
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導(dǎo)致一季度收入為負(fù),增值稅稅表不能填負(fù)數(shù),我們只能零報(bào)。這季度在報(bào)企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入不得小于增值稅稅表的本年累計(jì)收入。這種情況下我應(yīng)該怎么更改呢
你好我想買個初級會計(jì)證可以么
老師,法人把買的房子租給公司去代開發(fā)票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發(fā)票不含稅收入確認(rèn)收入,那差額征收全額開票,怎么確認(rèn)收入啊
收到背書轉(zhuǎn)讓過來的承兌匯票,會計(jì)分錄怎么做
老師問個問題 企業(yè)開辦費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)好還是長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)好
研發(fā)加計(jì)扣除在二三季度扣除的,做所得稅匯算時需要注意什么
報(bào)刊排版費(fèi)是什么經(jīng)營內(nèi)容?
老師,房產(chǎn)知道啦由誰申報(bào)?
重新安裝金蝶專業(yè)版,先前的賬套找不到,沒辦法登錄,是不是要安裝補(bǔ)丁
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 匯算清繳補(bǔ)8000元 計(jì)什么科目
那企業(yè)所得稅我是必須去修改17年的年度所得稅?季度也要做相應(yīng) 的修改嗎?17年的增值稅呢?還有一個問題,那我現(xiàn)在20年的增值稅最后一個季度是怎么做申報(bào)。不影響我今年的增值稅嗎?我今年的增值稅必須是 4萬,企業(yè)所得稅也是這四萬這意思嗎?
你好,增值稅是按照你今年的4-8萬=-4萬申報(bào)的。企業(yè)所得稅,季度按照4萬申報(bào),年度匯算清繳再調(diào)整 8萬,調(diào)到-4萬。
那增值稅今年確認(rèn)4-8=-4萬。所得稅季度確認(rèn)4萬, 那匯算清繳的時候怎么做調(diào)整呢?調(diào)整8萬-4萬,這個是怎么操作呢,老師,我不懂
有一個匯算清繳有一個收入明細(xì)表可以填。就可以填調(diào)整收入金額
那收入明細(xì)是負(fù)的。那就體現(xiàn)是20的匯算清繳收入總額是負(fù)的?。那老師說要調(diào)整17是這樣調(diào)整?
你好,你是什么原因作廢17年的發(fā)票呢
發(fā)票重復(fù)開,發(fā)票多開
17年的企業(yè)所得稅調(diào)整,需要去稅局辦理。
老師。你這說的兩次。第一次說匯算清繳調(diào)整。現(xiàn)在又修改17年。這說的都是什么跟什么。讓學(xué)員好難理解啊。你是老師。學(xué)生聽不懂啊 老師你幫忙解答我這樣子,第一步該做什么,第二步又該做什么。麻煩老師說下謝謝
第一步,因?yàn)闆_紅的是17年發(fā)票,且是重復(fù)多開,應(yīng)該調(diào)整17年企業(yè)所得稅申報(bào)的收入。需要去稅局辦理。第二部在2020年本年度匯算清繳時調(diào)整收入負(fù)8,應(yīng)該計(jì)入本年收入的只有今年開的發(fā)票4萬。(更正前面說的)
如果稅局告知不需要你調(diào)整17年企業(yè)所得稅。那你也不需要做第2部了。
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