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老師,你好,我們是小規(guī)模 在稅務(wù)局代開專用發(fā)票的,20年一整年代開的發(fā)票總金額才4萬,由于之前的發(fā)票多開了,所以12月又去沖紅了往年17年的發(fā)票金額8萬 。。然后我20年合計(jì)總金額 就等于 -4萬,營業(yè)額都是負(fù)的了,那我這樣增值稅是負(fù)的話,那我企業(yè)所得稅的收入 也是寫負(fù)嗎?企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?是否都是看全年的呢?

2020-12-29 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-29 17:47

你好,本年度企業(yè)所得稅申報(bào)4萬,沖紅的8萬應(yīng)該調(diào)整17年的所得稅申報(bào)。

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快賬用戶3657 追問 2020-12-29 17:51

那企業(yè)所得稅我是必須去修改17年的年度所得稅?季度也要做相應(yīng) 的修改嗎?17年的增值稅呢?還有一個問題,那我現(xiàn)在20年的增值稅最后一個季度是怎么做申報(bào)。不影響我今年的增值稅嗎?我今年的增值稅必須是 4萬,企業(yè)所得稅也是這四萬這意思嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 18:12

你好,增值稅是按照你今年的4-8萬=-4萬申報(bào)的。企業(yè)所得稅,季度按照4萬申報(bào),年度匯算清繳再調(diào)整 8萬,調(diào)到-4萬。

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快賬用戶3657 追問 2020-12-29 18:24

那增值稅今年確認(rèn)4-8=-4萬。所得稅季度確認(rèn)4萬, 那匯算清繳的時候怎么做調(diào)整呢?調(diào)整8萬-4萬,這個是怎么操作呢,老師,我不懂

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齊紅老師 解答 2020-12-29 18:38

有一個匯算清繳有一個收入明細(xì)表可以填。就可以填調(diào)整收入金額

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快賬用戶3657 追問 2020-12-29 18:44

那收入明細(xì)是負(fù)的。那就體現(xiàn)是20的匯算清繳收入總額是負(fù)的?。那老師說要調(diào)整17是這樣調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 18:50

你好,你是什么原因作廢17年的發(fā)票呢

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快賬用戶3657 追問 2020-12-29 18:56

發(fā)票重復(fù)開,發(fā)票多開

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齊紅老師 解答 2020-12-29 18:58

17年的企業(yè)所得稅調(diào)整,需要去稅局辦理。

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快賬用戶3657 追問 2020-12-29 19:16

老師。你這說的兩次。第一次說匯算清繳調(diào)整。現(xiàn)在又修改17年。這說的都是什么跟什么。讓學(xué)員好難理解啊。你是老師。學(xué)生聽不懂啊 老師你幫忙解答我這樣子,第一步該做什么,第二步又該做什么。麻煩老師說下謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-29 19:45

第一步,因?yàn)闆_紅的是17年發(fā)票,且是重復(fù)多開,應(yīng)該調(diào)整17年企業(yè)所得稅申報(bào)的收入。需要去稅局辦理。第二部在2020年本年度匯算清繳時調(diào)整收入負(fù)8,應(yīng)該計(jì)入本年收入的只有今年開的發(fā)票4萬。(更正前面說的)

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齊紅老師 解答 2020-12-29 19:46

如果稅局告知不需要你調(diào)整17年企業(yè)所得稅。那你也不需要做第2部了。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 19:47

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你好,本年度企業(yè)所得稅申報(bào)4萬,沖紅的8萬應(yīng)該調(diào)整17年的所得稅申報(bào)。
2020-12-29
如果是去年的業(yè)務(wù)就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應(yīng)收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-09
同學(xué)你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
同學(xué)你好 這個負(fù)數(shù)就是負(fù)數(shù)的,留在賬上不用管,下個月繼續(xù)沖
2020-10-20
你好,這種你們不能自己申報(bào)的話,就得去稅務(wù)申報(bào)
2023-10-19
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