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去年收的款已經開了發票了,今年8月去年那張發票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發票是10萬元,其實應該是9萬,所以在9月開了紅字發票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發票,現在我的主營業務收入是負數了,怎么處理呢?負數可以轉入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師

2020-10-20 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 14:45

同學你好 這個負數就是負數的,留在賬上不用管,下個月繼續沖

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快賬用戶8525 追問 2020-10-20 14:46

謝謝老師,申報的時候增值稅據說不能填負數的,那我可以0申報么?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:51

未開票收入那里填寫一個1萬的未開票收入 然后次月1萬的未開票收入紅沖就行了 不然下個月你紅沖不了了

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快賬用戶8525 追問 2020-10-20 14:52

我們是小規模納稅人沒有那個未開票收入的欄,那怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:54

那就按你說的申報吧,反正小規模不滿三十萬免稅

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快賬用戶8525 追問 2020-10-20 14:55

好的,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:57

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個負數就是負數的,留在賬上不用管,下個月繼續沖
2020-10-20
你好,同學。 沖紅的10萬做負數收入,重新開的按正數處理,不交稅的
2020-12-25
你好,今年紅沖發票的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款
2023-01-31
你好,建議直接做到今年就可以的,借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。
2023-05-19
你好,本年度企業所得稅申報4萬,沖紅的8萬應該調整17年的所得稅申報。
2020-12-29
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