同學你好 這個負數就是負數的,留在賬上不用管,下個月繼續沖
去年收的款已經開了發票了,今年8月去年那張發票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發票是10萬元,其實應該是9萬,所以在9月開了紅字發票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發票,現在我的主營業務收入是負數了,怎么處理呢?負數可以轉入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師
老師,你好,我們是小規模 在稅務局代開專用發票的,20年一整年代開的發票總金額才4萬,由于之前的發票多開了,所以12月又去沖紅了往年17年的發票金額8萬 。。然后我20年合計總金額 就等于 -4萬,營業額都是負的了,那我這樣增值稅是負的話,那我企業所得稅的收入 也是寫負嗎?企業所得稅怎么申報?是否都是看全年的呢?
去年一個項目的發票開錯稅率百分之三,現在所得稅匯繳后重開發票稅率百分之9,現在沖紅之前的賬務處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調整嗎?該項目收入20萬,成本結轉了40萬。(成本結轉多了)去年總的項目合計已經交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調整納稅申報表,還是怎的處理?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
本月5月開了負數發票(工程服務發票)也就是實際結算金額比去年2022年開票金額要少11萬,所以就在今年5月份開了紅沖發票11萬,同時沖減成本(收到紅沖成本發票10萬)2022年的匯算清繳的截止時間是2023.5.30號,我在2023.5.10號已經做了匯算清繳,也提交了申報,就是還有要補交的稅款還沒有扣款,那我想問 下關于紅沖的收入以及紅沖的成本應該如何做賬?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
謝謝老師,申報的時候增值稅據說不能填負數的,那我可以0申報么?
未開票收入那里填寫一個1萬的未開票收入 然后次月1萬的未開票收入紅沖就行了 不然下個月你紅沖不了了
我們是小規模納稅人沒有那個未開票收入的欄,那怎么辦呢?
那就按你說的申報吧,反正小規模不滿三十萬免稅
好的,謝謝老師了
滿意請給五星好評,謝謝