你好是的,可以這么做。
2019年7月支付2819年8月到2020年7月房租28萬 2019年8月收到發票 那么帳務怎么處理 借 待攤費用 28萬 貸 銀行存款28萬 收到發票 借 管理費用 按月攤銷 借 應交稅費進項稅額 發票上總得稅額 貸 待攤費用 按月攤銷的金額 貸 待攤費用 (是結轉之前入到待攤費用里的金額 我疑惑的是后面科目的金額,不知道我后面備注的對嗎?
我們 公司房租金額比較大,需要待攤,支付房租且本月收到增值稅專用發票是:借:長期待攤費用80871.68 借:應交增值稅-進項稅4043.58 貸:銀行存款84915.26 本月攤銷:借:管理費用-房租26957.23 貸:長期待攤費用26957.23 是這個思路吧
老師,:給高管們租的公寓年租金我這樣記:管理費用-福利費,貸方還要過“應付職工薪酬”這個科目嗎?還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤,不能一次記入管理費用? 這樣對不:借 :長期待攤費用-房租 貸:應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 按月再分攤:管理費用-福利費,貸:長期待攤費用,這樣對嗎?
老師 7月付房租費用,房租發票也開了,專票,分錄是:借長期待攤費用 250000應交稅費~應交增值稅(進項稅額)7500 貸銀行存款,當月攤銷房租,借管理費用房租 貸:長期待攤費用
老師預繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預付2年房租的時候還未收到發票 借:其他應收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-東方公司 次月取得發票時把之前計提的費用沖減,然后根據發票入賬: 借:管理費用-房租 負數 貸:其他應收款-東方公司 負數 按照發票入賬 借:長期待攤費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
謝謝老師,還有我們公司訂做的袋子,金額3000多,直接記費用吧?
你好,這個是用在哪里的?
我們自己品牌產品定制的袋子,帶我log的
可以直接作銷售費用的。
好的謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。
老師公司采購2臺組裝電腦,買的配件,如果分不清怎么分配,就按付款金額記固定資產,平均分配
你好,可以這么做的。