借其他應付款或者是其他應收款 28萬,貸銀行,收到發票,借待攤費用,進項稅額 貸其他應付款或者是其他應收款 按月攤銷,借管理費用,貸待攤費用,
2019年7月支付2819年8月到2020年7月房租28萬 2019年8月收到發票 那么帳務怎么處理 借 待攤費用 28萬 貸 銀行存款28萬 收到發票 借 管理費用 按月攤銷 借 應交稅費進項稅額 發票上總得稅額 貸 待攤費用 按月攤銷的金額 貸 待攤費用 (是結轉之前入到待攤費用里的金額 我疑惑的是后面科目的金額,不知道我后面備注的對嗎?
2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到發票,我是補做的帳,新公司,之前沒有帳,我是這樣做的,好像不對,20.10-21.10每個月都是借管理費用-長期待攤-房租,貸其他應付,11月付錢的,11月借其他應付,貸銀行存款,現在12月來票,感覺按道理應該借長期待攤費用的,但是貸咋整,感覺之前做錯了,應該怎么補救
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現在也沒支付,也沒收到發票, 現在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數,這樣可以嗎? 謝謝
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?