你好! 之前每個(gè)月計(jì)提沒錯(cuò) 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款-房租 實(shí)際支付 借:其他應(yīng)付款-房租 貸:銀行存款 收到發(fā)票,不用賬務(wù)處理,把發(fā)票附到實(shí)際支付的憑證后面,每個(gè)月還是正常計(jì)提就可以了。你是先計(jì)提后付款,不涉及長期待攤。
老師,請問一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做啊?例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到發(fā)票,我是補(bǔ)做的帳,新公司,之前沒有帳,我是這樣做的,好像不對(duì),20.10-21.10每個(gè)月都是借管理費(fèi)用-長期待攤-房租,貸其他應(yīng)付,11月付錢的,11月借其他應(yīng)付,貸銀行存款,現(xiàn)在12月來票,感覺按道理應(yīng)該借長期待攤費(fèi)用的,但是貸咋整,感覺之前做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么補(bǔ)救
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個(gè)房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個(gè)人的房子,沒有發(fā)票
公司22年1月的時(shí)候,預(yù)付的一年的倉庫租賃及場地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用 12萬 貸:其他應(yīng)付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬,貸:長期待攤費(fèi)用 1萬。 這是之前會(huì)計(jì)做的,我想問下這樣做對(duì)嗎?
甲企業(yè)第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價(jià)為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)獲銷售收入10000元,發(fā)生變動(dòng)成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發(fā)生直接材料30元,直接人工10元,變動(dòng)性制造費(fèi)用4元,分配固定性制造費(fèi)用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤是正數(shù),我要把未分配利潤變成負(fù)數(shù),我需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
收到客戶購買商品的合同定金,客戶不提貨了,定金不退,需要開發(fā)票,發(fā)票上的品名是按照合同上的品名寫嗎?
在山姆超市買的一些水果,豬肉,飲料,零食等可以入賬嗎
老師,凈殘值的處理方法有哪些?
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規(guī)模,之前會(huì)計(jì)賬上未做價(jià)稅分離,發(fā)生在一二季度,稅務(wù)按含稅報(bào)的,扣稅時(shí),借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行 我現(xiàn)在要把賬調(diào)對(duì),應(yīng)該怎么做,分錄是什么
杭州進(jìn)出口 商品已經(jīng)出口,但是合同錯(cuò)誤,購買方寫錯(cuò)了,發(fā)票購買方也錯(cuò)了,是24年的單子,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師計(jì)劃成本,什么時(shí)候記材料采購,原材料,什么時(shí)候記材料采購這塊有總結(jié)嗎
專門借款資本化利息暫停期間,閑置收益也需要暫停嘛?
老師計(jì)劃成本,什么時(shí)候記材料采購,原材料,什么時(shí)候記材料采購這塊有總結(jié)嗎
那我那個(gè)科目會(huì)不會(huì)用錯(cuò)了,用的是管理費(fèi)用-長期待攤-房租,還是應(yīng)該直接用管理費(fèi)用-房租
直接用管理費(fèi)用-房租就可以了。