同學你好 是補提以前年度的壞賬準備金額 ;
老師,借方記以前年度損益,貸方記壞賬準備~其他應收款,這個分錄的意思是什么意思???
其他應收款-吳晗 這個記在貸方的分錄是什么意思?
老師,21年我做的應收壞賬計提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準備49471.5,2022年回款,這個壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準備-49471.5對嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準備-49471.5?
老師,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應收款—供應商名稱。這個分錄啥意思。以前年度損益調(diào)整這個科除了損益類科目可以用,其他應收款其他應付款用是什么情況
上年的計提的其他應收款壞賬準備,今年其他應收款已無余額。借方?jīng)_回去年計提的壞賬準備,貸方應該記本期的信用減值損失還是以前年度損益調(diào)整的信用減值損失
老師,我是29期學員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
老師,一般這以前年度指的是幾年前的呢???
同學你好 這個沒有具體年限的;
那我還是不明白,到底這個幾年的,因為我現(xiàn)在正在看審計套餐跟附注,附注內(nèi)容需要分析賬齡
同學你好,2020年之前的年度都是以前年度的;賬齡分析是需要看企業(yè)對于應收款的賬齡具體規(guī)定的;有
哦哦哦好吧
好的,祝您學習愉快;