之前有一個成本費用沒有做進去,后期補的,你看一下摘要。
你好老師 其他應付款調增 ,借其他應付款,貸以前年度損益 ,補交企業所得稅了 再怎么做分錄?還用做??利潤分配-未分配利潤??貸????以前年度損益調整嗎?
老師,走以前年度損益,借以前年度損益調整貸其他應收款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調整,涉及資產負債表,其他應收款年初數和未分配利潤年初數要不要調整呢?怎么調?謝謝
老師,借以前年度損益調整,貸其他應收款—供應商名稱。這個分錄啥意思。以前年度損益調整這個科除了損益類科目可以用,其他應收款其他應付款用是什么情況
借:以前年度損益調整 應交稅費-應交所得稅 貸:其他應付賬款 是可以應付賬款嗎? 這個為啥要用其他應付款,正常業務
22年應該做管理費用的。做成其他應付款了,23年調整,借以前年度調整損益貸其他應付款。借利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益對嗎
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發票怎么開明細
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
老師請問一下,企業所得稅年度申報廣告費怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調增金額?
老師好 內賬是假賬嗎
所得稅是按利潤總額還是按營業利潤算?
公司年收入不到5000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,百分之15左右,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填,外賬那邊做的年累計才7萬,稅負率百分之三左右
老師請問下我們公司的挖機去改田人工和機器是公司,油是對方出,我們應該怎樣開票?
中級可以帶計算器嗎?
公司買了一部手機,用于職工福利,設置了服務期限3年,該名員工到了第二年離職了,賬務如何處理
福利費的進項稅額不可以抵扣吧
摘要寫的是調整21年9月份供應商名稱付款
你好,那你就看下2021年九月份當時賬務處理怎么做的。
21年分錄是付供應商銷售文本費。借:其他應收款 貸:銀行存款。沒有發票
那就是發票到了做了上面的吧