你好,銷項(xiàng)稅不需要轉(zhuǎn)出,你這具體的是什么業(yè)務(wù)?
您好,老師,小規(guī)模19年第四季度的增值稅是減免的,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的金額應(yīng)該怎么處理?怎么做賬?
老師,您好,小規(guī)模發(fā)現(xiàn)19年減免增值稅-銷項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,今年轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模免稅銷項(xiàng)稅額怎么做分錄,年底應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
餐飲小規(guī)模增值稅—銷項(xiàng)稅減免范圍之內(nèi),現(xiàn)在銷項(xiàng)稅在貸方,需要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,我們是小規(guī)模,之前開票季度都沒有變過45萬,增值稅沒有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免。現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
你好,老師,供應(yīng)商開發(fā)票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺(tái)機(jī)器送回去去更新升級(jí),對(duì)方開給我們的發(fā)票是*軟件*電動(dòng)拉力測(cè)試儀微機(jī)系統(tǒng),我們應(yīng)該做什么費(fèi)用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務(wù)登記也是這個(gè)月才做的,稅費(fèi)種認(rèn)定信息,個(gè)稅的認(rèn)定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報(bào)個(gè)稅了?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者如果報(bào)了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對(duì)嗎?
麻煩問下,個(gè)人在稅務(wù)局自己代開的發(fā)票給到購(gòu)買方,都交哪些稅,個(gè)稅要交嗎?是個(gè)人自己交還是購(gòu)買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個(gè)月做對(duì)賬單夠了嗎
您好,如果企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),掛靠我們公司的某個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票,繳納了企業(yè)所得稅,這個(gè)業(yè)務(wù)就算結(jié)束了,以后也不在這個(gè)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)上再催要發(fā)票了嗎?再準(zhǔn)備收集2025年度的成本發(fā)票了,是嗎?
老師,請(qǐng)問加入本地的商會(huì)給的會(huì)費(fèi)可以稅前扣除嗎?需要取得發(fā)票或是什么單據(jù)嗎?
老師好,我們幫一位員工補(bǔ)繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個(gè)分錄在25年如何做?
不轉(zhuǎn)出的話就會(huì)一直有應(yīng)交增值稅在的
做賬的時(shí)候是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你好,是不是你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
就是的,去年沒有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
不是說跨年了就不能這么簡(jiǎn)單的做分錄了嗎
可以這么做的,要不你還得去修改你的匯算清交,現(xiàn)在不用修改,你的匯算清交直接做。
這樣做沒問題的,稅務(wù)局不會(huì)查吧
你好,沒有問題的,可以