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小規模免稅銷項稅額怎么做分錄,年底應交增值稅怎么結轉?

2022-01-10 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 10:27

你好 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶3060 追問 2022-01-10 10:29

不是減免的話,有應交未交增值稅怎么轉出?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:32

你好,小規模納稅人不需要結轉。應交稅費—應交增值稅發生的時候計入貸方,繳納的時候計入借方就好了?

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快賬用戶3060 追問 2022-01-10 10:46

一般納稅人怎么結轉?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:47

你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅

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你好 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2022-01-10
同學你好,小規模納稅人是不用進項和銷項的呢?
2021-12-30
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2021-01-11
小規模不用這個,小規模只用應交增值稅,不用銷項稅額抵減,你成本稅額也是掛應交增值稅借方,不需要交稅,按季度申報話,季度末結轉到營業外收入。
2021-03-08
你好 借應付稅費,貸營業外收入??
2023-01-06
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