你好,原則上不可以, 權責發生制確認收入
老師,一個一般納稅人經銷商銷售格力空調,賣的空調很多零售的個人刷卡,錢直接進了公賬,我的前任會計先做應收賬款-預收 后期給另外的人開發票時,直接沖減之前收到的款,然后做收入。這個合理嗎?這個公司前期一直都是這么做賬的
老師,我們公司是2017年成立一般納稅人,一直沒有做內賬,現在老板讓從今年1月份開始做內賬。公司是格力空調分銷商,平時進貨都是從一個購貨系統里下單的,當一年或一季度拿夠一定的任務貨款,就會有返利,這筆返利會一直在購貨系統里,不會到公司的賬戶來。后期進貨時抵減貨款30%,這筆返利應該計入哪個科目做初始余額???老師,我問的是內賬。。我認為做預付賬款(這筆錢是返利,并不算是我們付出去的貨款)不太妥。
老師,請問,我公司銷售安裝空調的一般納稅人企業,11月份我公司開了一張空調維修費的專用發票給對方公司,暫未收到款,然后我公司10月份的時候收到另外個公司開過來的空調維修費的專票,我就直接拿去抵扣了,我現在要問的是,我開出去的票跟抵扣的票要怎么樣入賬?
老師,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業,之前我公司收到一筆貨款,一直沒有開票給對方公司,現在對方公司把公司名字變更了,叫我們把之前的票直接開到新公司這邊這邊來,然后那邊出了一個蓋了公章的變更涵給我這邊,那我現在開票出去了,掛之前公司的賬是不是也可以沖了呢?
老師之前公司有收30萬合伙人收入a,外賬沒有提現,這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶a返利40%,是每筆銷售都是返利的,就是說會銷售給abc,一共的收入,然后年底返利40%給a,后期一直有,現在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?對方也不能給我們開票,請老師指點
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同