同學好,簡單來說就是我們有30萬的收入,需要返利40%,其中收入在內賬上,返利需要在外賬上體現,那么建議通過銷售費用,基于公司所處行業中的合理大額費用返給客戶,例如會議費等,這部分需要取得相關發票和合同以謹慎處理,會議費開票單位由客戶a提供建議
老師,我們收了一筆50萬的收入當時收了私戶。外賬上是沒有的,這個50萬是城市合伙人,以后她再轉介紹其他客戶報名加盟,滿50萬加盟會再返利50萬給客戶,滿50萬以后會再給這個客戶4比6分錢后面的都是進公戶,現在滿50萬了要給客戶返利50萬了,怎么從公戶走呢
老師,我們收了一筆50萬的收入叫著城市合伙人當時收了私戶。外賬上是沒有的,這個50萬是城市合伙人,就是買斷了這個區域的代理費 ,然后后期這個區域其他門店有銷售都要返10%給這個客戶,由于一開始50w就沒有在外賬上,后期的其他門店銷售都是走公戶的 ,現在這個 10%怎么給這個城市合伙人呢 而且這個金額是一直有的 只要有銷售就有
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現,這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,現在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現,這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,現在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現,這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,并且是銷售給了a 銷售給了b 然后年底返利給a,現在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
老師,這些都太麻煩了,取得不了發票也不是長久之計,能不能我做個10萬收入是法人代收的,外賬上提現,這樣正常了,還能正常做賬嗎
如果沒有監管需求,沒有查流水這樣是可以的
有什么監管需求?您意思是有風險是嗎
就是你們就是自己做賬,沒有外部股東查賬什么的,也沒有外部融資需求之類的
沒有,主要就是稅務局,股東我肯定得告知股東一下這個事,主要就是想合理的在外賬上走賬,可以嗎?這樣就能合理返了嗎?
如果是稅務局的話,得看之前40萬的收入是個人戶還是對公戶收款了誒
沒有明白您的意思 40w哪來的 我意思就是在外賬上只體現做10w的城市合伙人 股東個人代收 也就是本來內賬上是30w外賬都沒有體現 現在為了返利 我做10w 因為誰也不知道 這個權利是多少錢
我知道外賬就是10萬返款,“能不能我做個10萬收入是法人代收的,外賬上提現,這樣正常了,還能正常做賬嗎”這樣是可以,但是現在金稅四期推廣,對公賬戶流水會受監管,又因為沒有開票,后期存在稅務風險
我這10w寫法人代收 沒有進公戶 但是我就體現有10的收入 我覺得收入 金稅四期應該不是很嚴格吧 要不然不知道以什么名義給客戶返利了 好像這是最合適的辦法 老師您覺得呢
金稅四期全面開展后肯定會查到的,目前只是大公司試點;一般返利是通過費用最安全,你之前的做法只要公司規模不大目前是可行的
但是我們家事實就是這樣 我只是把30w改成了10w 小規模公司
同學,可以按你的設想來
我就是不知道 風險 如果是這樣的話 我的分錄是不是就是 借:1122-客戶 貸:其他應付款-返利 貸主收 貸應交稅費小規模這樣走代付分錄就可以了 也不需要什么發票了