同學你好 外賬的話這個開發(fā)票才可以
老師,我們收了一筆50萬的收入當時收了私戶。外賬上是沒有的,這個50萬是城市合伙人,以后她再轉介紹其他客戶報名加盟,滿50萬加盟會再返利50萬給客戶,滿50萬以后會再給這個客戶4比6分錢后面的都是進公戶,現(xiàn)在滿50萬了要給客戶返利50萬了,怎么從公戶走呢
老師,我們收了一筆50萬的收入叫著城市合伙人當時收了私戶。外賬上是沒有的,這個50萬是城市合伙人,就是買斷了這個區(qū)域的代理費 ,然后后期這個區(qū)域其他門店有銷售都要返10%給這個客戶,由于一開始50w就沒有在外賬上,后期的其他門店銷售都是走公戶的 ,現(xiàn)在這個 10%怎么給這個城市合伙人呢 而且這個金額是一直有的 只要有銷售就有
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢
老師之前公司有收30萬合伙人收入,外賬沒有提現(xiàn),這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶返利40%,是每筆銷售都是返利的,后期一直有,并且是銷售給了a 銷售給了b 然后年底返利給a,現(xiàn)在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發(fā)放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
具體分錄怎么操作呢?給客戶返利出去
同學你好 計入銷售費用 客戶給你們開發(fā)票
客戶開不了啊,本身人家就給我城市合伙人費用我們就沒有給客戶開發(fā)票,客戶肯定也不愿意給我們開,咋弄啊
那就計入銷售費用 然后匯算清繳調增
那可是一筆不少費用呢 先要返30w 以后滿了30w 再4和6分 可是很多的
那你們協(xié)商給他們按返利后的金額開發(fā)票不可以嗎
估計不太行吧,人家個體工商戶能開嗎?要繳納稅嗎,還有其他辦法嗎
同學你好 有范圍就可以開
還有其他辦法嗎?我們這種情況多,有的客戶肯定是開不了
同學你好 沒有其他辦法 只能增加范圍
他這個開票明細寫什么呢
同學你好 你是問返利的嗎
是的,您說讓對方給我開發(fā)票,開什么明細合適呢
這個可以開服務的發(fā)票
人家只是個體工商戶 面館 估計是開不了啊 還有什么其他辦法嗎?
讓她給你代開勞務發(fā)票
有沒有不開發(fā)票的方法
不開發(fā)票就是要調增哦