你好,應交稅費—應交增值稅—已交稅金。是本月預繳稅款,應交稅費—預繳稅金 一般是異地預繳稅款
老師好,應交稅費—應交增值稅—已交稅金和應交稅費—預繳稅金 有什么不一樣?建筑企業異地施工在當地預繳的增值稅是計入哪個科目?
老師建筑異地工程收到預收款也不需要計提預交增值稅,繳納時借應交稅費預交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計提未交增值稅時借應交稅費未交增值稅貸預交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師好建筑行業異地項目,比如預繳增值稅7000.本月應交增值稅2000. 預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅7000 貸:現金 7000; 最后結轉時:借: 應交稅費——轉出未交增值稅 9000 貸:應交稅費——未交增值稅 2000 應交稅費——預交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
老師您好,預繳的增值稅記哪個科目?應交稅費 預繳增值稅嗎,那和應交稅費 應交增值稅 已交稅金,有什么區別,分別什么時候用,謝謝啦
異地項目預交稅費 需不需要計提? 預交增值稅借方應交稅費—應交增值稅—三級明細科目做什么? 應交稅金—應交增值稅—預繳增值稅/已交增值稅/未交增值稅三個科目是怎么用的? 請教一下各位老師
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
我需要將金蝶軟件導出的進項稅額明細與電子稅務局勾選平臺的發票明細進行比對,確保兩者數據一致,避免稅務申報差異。請問如何高效操作?
企業所得稅有稅負率嘛?電器批發零售公司。從廠家進貨,完成任務銷售額,廠家返點比例傭金給我們。原價賣給門店商家,商家每1/3月結算一次貨款,自己給的運費怎么處理?抵扣企業所得稅有稅負率嘛?還是說只有增值稅有?
這個已經支付了,但這里還是要支付,是不是要再做一筆分錄
老師您好,我本月申報了跨區域涉稅事項,然后現在正常申報增值稅的時候,上次申報的數字帶不出來,那我現在填的話能不能直接稅額抵減,本期實際抵減額上面填上呢
老師,廣告合同稅目選哪個
老師,評估入賬的固定資產折舊費可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,大額委托收款業務需要些什么資料,有風險嗎?
工資由于個稅以實際發放月為申報 所以2者會差異1個月 殘保金的工資總額以每月計提的工資為依據 還是個稅申報的工資總額為依據