你好,開(kāi)具發(fā)票跟資質(zhì)沒(méi)有關(guān)系。你這個(gè)勞務(wù)應(yīng)該是13%稅率了
老師,這個(gè)勞務(wù)大類(lèi)是不是要有勞務(wù)派遣資質(zhì)才可以開(kāi)具?稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)的?
老師,勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)費(fèi)計(jì)算方式是按照派遣工每天10塊錢(qián)的計(jì)算的,但是勞務(wù)派遣公司開(kāi)票給用人單位還要另外收1個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),那這個(gè)稅點(diǎn)是算勞務(wù)費(fèi)么?
勞務(wù)派遣開(kāi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)?是不是可以簡(jiǎn)易計(jì)稅?
勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,一般納稅人
勞務(wù)派遣是幾個(gè)點(diǎn)的,發(fā)票大類(lèi)是屬于什么類(lèi)。可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫(xiě)說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話(huà),可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢(qián)打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開(kāi)票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)對(duì)方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
所以說(shuō)勞務(wù)和勞務(wù)派遣是兩碼事嗎?
是的,您的理解是正確
勞務(wù)派遣就需要?jiǎng)趧?wù)派遣資質(zhì)了嗎
工商增加經(jīng)營(yíng)范圍需要這個(gè)資質(zhì)的