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我想咨詢下 現在事業單位的每個月的財務會計都要結轉至本年盈余 但是系統在結轉的時候 有些月份分錄的沖費用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現在怎么處理 是調賬嗎

2020-12-15 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-16 05:36

更改憑證,沖費用或者收入的分錄,借貸方向不變,只是金額勇負數就可以了!

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快賬用戶8121 追問 2020-12-16 07:18

在原憑證更改 還是做調整分錄啊

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齊紅老師 解答 2020-12-16 07:19

原憑證更改,不然報表一直平不了

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快賬用戶8121 追問 2020-12-16 07:21

但現在原憑證已經結轉本期盈余 我們就想在12月是正確的 有什么其他方式嗎 在12月調整

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齊紅老師 解答 2020-12-16 14:29

你就反結帳,把你結轉損益的那個憑證和你當時沖的憑證科目方向改一下

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更改憑證,沖費用或者收入的分錄,借貸方向不變,只是金額勇負數就可以了!
2020-12-16
您好,導出23年期間費用貸方發生額,管理/銷售/財務費用 貸方合計數結轉到未分配利潤,這樣就勾稽上了
2024-11-09
同學你好 這個系統就是這樣的
2021-04-02
同學您好,用以前年度的財政直接支付指標來支付某款項,確實是按照您的分錄去做, 借:業務活動費用(或以前年度盈余調整) ? 貸:財政應返還額度 后面那個分錄: 借:業務活動費用 ? 貸:財政撥款收入 指的是用今年的指標支出,而且“財政應返還額度”這個科目在當今政府會計制度依然使用,之所以沒有出現,應該是您系統維護的時候,科目初始化工作有遺漏,建議您聯系當時給您維護系統的系統維護人員,把“財政應返還額度”這個科目添加入系統,并將余額進行初始化
2022-02-18
做錯了就原分錄負數紅沖然后做正確的
2022-09-29
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