同學你好 沒有報關單嗎
老師好。與香港的交易,收到貨款不含稅,公司還沒有開具出口發票也未辦理出口退稅,請問增值稅部分需要如何做賬,謝謝
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿型出口退稅企業,現在開始有少量的出口業務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發票,由于是免稅業務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發票?謝謝老師
老師,我們貿易公司上月有出口,但是供應商發票未全部取得,部分是暫估了成本。預計10月才會收全發票。取得發票的部分做了待抵扣進項稅額。 那上月的賬只是開了出口發票,申報了增值稅,未申報退稅,這個需要把待抵扣進項稅轉入到其他應收款-出口退稅款嗎?
我們進口一批貨物,進口增值稅已繳納,到貨時發現破損①如何做賬,運輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時,我們需要把超出貨物價值部分10返還給供應商③如何做賬,這貨沒有退還給供應商,檢查發現可以降價銷售④如何做賬請問這四處賬務處理是怎樣的
老師,您好,請問電費的增值稅發票都是次月開出來的,我該怎么做賬呀?還有很多材料入庫了也收到增值稅發票,暫未抵扣稅款,那我又該如何處理?怎么做分錄?謝謝
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經結轉損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的