您好,可以的,結轉到營業外收入即可
老師,小規模第四季度做賬,所有的票都已經結完了,普票收入不到30萬,那現在直接就做一筆分錄把免征的增值稅結轉到營業外收入-政府補助嗎?
老師,小規模,2020年第一季度,第二季度的賬時,因為都不滿30萬,不要交增值稅,就沒有做應交稅費這個科目,現在要結2020年的賬,可以補做分錄,借,主營業務收入 2000貸,應交稅費 2000嗎?
老師,我是小規模,上個月收入39603.96,增值稅396.04普通發票,我當月結轉到營業外收入了,第二個月,對方要專票,退回了普通發票,那我沖減普通發票的時候,是直接全額沖減40000的收入還是39603.96,在沖減增值稅396.04,然后再做一筆分錄,沖減當時結轉的營業外收入嗎
請問老師,現在小規模免增值稅,開票5000,稅率寫的免稅,報增值稅表時,收入顯示的就是5000。那相當于現在沒有稅,都是收入,那收做賬就不用做增值稅分錄了是嗎?也不用把增值稅結轉到營業外收入了?
你好,小規模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規模的需要結轉嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
如果也有專票的稅款100的話,是這個季度正常做收入的分錄,一月初報稅的時候做 借:應交稅費-應交稅費100 貸:銀行存款100 就行了是嗎
是的,做完應交稅費-應交增值稅無余額