你好,不開票申報時就要按未票收入申報
老師好,我是小規模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我們有筆土地出租收入,租給別人3年,一次性取得收入40萬。別人一次性付清。為了利用增值稅優惠政策的30萬免征,我可以把40萬分季度開票嗎?第一季度開30萬,第二季度開10萬。取得收入不開發票,能行嗎?
1、軟件開發企業,2020年預繳了企業所得稅,匯算清繳過后發生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計提當季的企業所得稅時,借:所得稅,貸:應交稅費-企業所得稅,7月申報后按正常情況應該是繳納,但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了,所以實際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費用30萬,對方可開回了30萬的發票,但是這筆費用實際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個月的賬上,但是入長期待攤費用的話,我這筆費用實際使用時間又不足一年,我應該怎么辦?
老師好,為了報銷車輛燃油費,個人將車輛出租給公司,但個人又不能享受月度10萬季度30萬免征增值稅政策,得按1%繳納增值稅及相應的附加稅費,那我可不可以把月租金定為500,按月申請代開發票,享受個人單次未達500元免征增值稅政策?這樣操作盒規嗎?
老師,我們公司是小規模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
做無票收入不也得交增值稅嘛,我的目的是不交增值稅。能行的通嗎
你好,這個是行不通的,有一定風險的,
即使如此,什么原因會導致無票收入呢,既然取得收入,為啥不一次性把票都開了?
可以讓別人不要一次付清,分批付款嗎?這樣,我們老板是不是又不同意了?
正常業務會有些不開發票的,比如買個個人的情況,收入確認其實和打幾次款沒多大關系的,老板想法可能比較簡單了
打幾次款和開發票有關系嗎?也沒關系嗎
是的,也沒啥關系期待你的好評,希望能幫助你
是不是只要確定收入,雖然還沒實際款項還沒實際到賬,就得確認收入?
是的,例如我賣給產品。你還沒給我匯款,我這邊就會確認收入,對應收賬款
開票呢?是確認收入,按全額開票?還是按實際收到的款項開票?如果一次性把票都開好,雖然只收了一部分貨款。這樣會不會有風險?
開票了就要全額確認收入了