你好,員工報銷的費用如果是與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的確實是公司的費用,且有發(fā)票是可以稅前扣除的,至于這個個稅是個稅,查到會要補(bǔ)交。
公司員工如果沒有申報個稅,這個員工報銷的費用可以稅前扣除嗎?
老師,員工加班訂餐的餐費都是沒有發(fā)票的,但是報銷這些加班餐費又是對公支付,如果想這些費用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報個稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報銷的餐費怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
個體工商戶如果也有員工呢?員工的工資也是每月申報工資個稅嗎?可以稅前作為成本扣除嗎
如果一個人不是我們公司員工,可以以他名義走公司報銷嗎 費用可以稅前扣除嗎
公司如果給員工報銷電話費,是做到福利費嗎,需要申報個稅嗎,是否可以計入成本稅前扣除
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?