你好;? ? 不可以的; 不是員工不報銷的; 除非是勞務(wù)協(xié)議 ; 有勞務(wù)費(fèi)可以報銷的??
您好,我公司有一名員工(非湖北籍)做了核酸檢測,但是發(fā)票抬頭是個人名稱,公司可以報銷嗎?如果可以報銷,應(yīng)該掛在哪個科目上呢?報銷后可以稅前扣除嗎?
公司員工如果沒有申報個稅,這個員工報銷的費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
母公司員工以子公司名義上社保交個稅,所有費(fèi)用母公司出,算母公司成本,稅前扣除 可以嗎
如果一個人不是我們公司員工,可以以他名義走公司報銷嗎 費(fèi)用可以稅前扣除嗎
股東可以以個人名義為公司貸款嗎?那貸款利息可以在公司稅前扣除嗎?如果可以,需要有哪些票據(jù)才可以稅前扣除呢?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
那怎么樣算我們公司員工呢?
?你好;? ? 買社保;? 發(fā)工資; 按工資個稅報? ?