你好,開(kāi)給個(gè)人只能是普票,專(zhuān)票只開(kāi)給一般納稅人
我是一般納稅人開(kāi)普通發(fā)票給人家,我收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能抵扣我普通發(fā)票稅金嗎?
老師,我們是一般納稅人,平時(shí)都開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。可以開(kāi)增值稅普通發(fā)票給客戶(hù)嗎
一般納稅人可以給個(gè)人開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票嗎?
一般納稅人開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票,都是全額交增值稅嗎?
老師,我們是一般納稅人,只可以開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值普通發(fā)票是嗎?交稅都一樣
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購(gòu)入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個(gè)稅申報(bào)所屬期是3月還是4月?
賣(mài)給個(gè)人的不開(kāi)票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個(gè)稅軟件申請(qǐng)退個(gè)稅是什么?年年弄一次
老師,我想問(wèn)下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣(mài)貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額呢
老師普票也是13個(gè)點(diǎn)的嗎?專(zhuān)票能給小規(guī)模納稅人開(kāi)嗎?
你好,稅率是一樣的,專(zhuān)票不可以開(kāi)給小規(guī)模納稅人