你好 借管理費用等 貸銀行存款?
老師:比如我新公司8月底注冊,11月收到的辦公室裝修費,餐費等發票做為開辦費處理還是怎么處理?
老師,費用發票是上幾個月的,到年底老板拿來讓做賬,這怎么處理比如餐票,購銷辦公用品票,分錄怎么做
您好,老師,請問:我用票走對公走款,但有不想在稅務上體現出來。比如:老板用款,他自己拿來發票,請問這個發票我怎么做賬?這張發票不想在主營成本上體現怎么做賬?。课覀兪遣惋嫻荆习迥玫氖遣牧掀?,以往來款打他自己賬戶了。
@老板拿了一張四百多元的,季度物業管理費發票,讓我做費用。公司沒租這個房子,那分錄上怎么處理比較好。
你好。老師。老板拿來很多餐飲費用票回來,但是這些餐飲費用票并沒有在公戶里面支出的,怎么做分錄啊。
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理