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公司先付了房租,借:預付賬款 20000貸:銀行存款200000 后收到專用發票,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額1651.37貸:預付賬款1651.37 這樣做對嗎?

2020-12-01 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-01 13:28

您好 請問是多久的房租發票

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快賬用戶8290 追問 2020-12-01 13:28

1.5個月的,正好到12月底

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齊紅老師 解答 2020-12-01 13:28

借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 要這樣寫分錄

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快賬用戶8290 追問 2020-12-01 13:29

我想分別計到各個月份呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 13:30

請問發票是什么時候收到的

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快賬用戶8290 追問 2020-12-01 13:31

11月份,當月付款當月收到的票

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齊紅老師 解答 2020-12-01 13:36

?借:待攤費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 借:管理費用 貸:待攤費用

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快賬用戶8290 追問 2020-12-01 13:38

現在不是說取消待攤費用這個科目了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 13:39

有的軟件上還有這個科目 如果您的沒有就用其他應付款科目代替

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快賬用戶8290 追問 2020-12-01 13:50

預付賬款呢?分攤時: 借:管理費用 貸:預付賬款

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齊紅老師 解答 2020-12-01 13:50

收到發票的時候已經寫了貸方預付賬款了啊

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快賬用戶8290 追問 2020-12-01 13:52

那個是進項稅,因為付的時候沒有算進項稅

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齊紅老師 解答 2020-12-01 13:54

那也可以按您這樣分開寫進項跟費用

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您好 請問是多久的房租發票
2020-12-01
你好 是的。 就這樣來掛 。到時分攤 :借管理費用租賃費 貸 預付賬款??
2021-06-07
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
可以啊,把賬做平就是了。
2021-10-07
你好,你的思路是可行的,只是要注意攤銷的金額,不要攤多了
2023-10-17
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