您好 請問是多久的房租發票
老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
公司先付了房租,借:預付賬款 20000貸:銀行存款200000 后收到專用發票,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額1651.37貸:預付賬款1651.37 這樣做對嗎?
公司租了一個房屋用于經營使用 借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費~進項稅 貸,預付賬款 對嗎?
借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費,應交增值稅進項稅 貸,預付賬款 請問這是我租房子的分錄吧?
請問租房子的分錄 借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費~增值稅進項稅 貸,預付賬款 可以這樣寫對吧?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
1.5個月的,正好到12月底
借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 要這樣寫分錄
我想分別計到各個月份呢?
請問發票是什么時候收到的
11月份,當月付款當月收到的票
?借:待攤費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 借:管理費用 貸:待攤費用
現在不是說取消待攤費用這個科目了嗎?
有的軟件上還有這個科目 如果您的沒有就用其他應付款科目代替
預付賬款呢?分攤時: 借:管理費用 貸:預付賬款
收到發票的時候已經寫了貸方預付賬款了啊
那個是進項稅,因為付的時候沒有算進項稅
那也可以按您這樣分開寫進項跟費用