你好? ? 是的。 你要做無(wú)票收入的紅沖處理的 。? ? ? ?可以做負(fù)數(shù)? ??
2月份如果增值稅申報(bào)無(wú)票收入,后面9月份開(kāi)了發(fā)票,申報(bào)可以沖減嗎?
十一月份申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)了無(wú)票收入,以后月份退貨了,可不可以無(wú)票收入做負(fù)數(shù)
去年11月份做了無(wú)票收入 發(fā)票采集未填寫(xiě)無(wú)票收入金額 在申報(bào)表填列了 這期無(wú)票收入又開(kāi)發(fā)票了 發(fā)票采集填寫(xiě)負(fù)數(shù)無(wú)票收入 申報(bào)表再填寫(xiě)可以嗎
做5月份的賬,發(fā)現(xiàn)有一筆無(wú)票收入,可是5月份增值稅已經(jīng)申報(bào)劃款,可以下個(gè)月在申報(bào)嗎,那本月這個(gè)無(wú)票收入怎么做賬?
7月申報(bào)時(shí)按照無(wú)票收入申報(bào)了增值稅,7月份需要做賬務(wù)處理嗎?8月份開(kāi)出7月份申報(bào)的無(wú)票收入開(kāi)出發(fā)票。請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下謝謝啦
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢(xún)的結(jié)果,這個(gè)意思正常開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,另外進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以退是嗎?
老師,當(dāng)時(shí)注冊(cè)公司時(shí)經(jīng)營(yíng)范圍里寫(xiě)了針紡織品生產(chǎn),銷(xiāo)售,,所以稅務(wù)那邊登記的是生產(chǎn)企業(yè),其實(shí)我們是外貿(mào)企業(yè),我可以去更改經(jīng)營(yíng)范圍嗎
老師,你好,我想問(wèn)做合作社賬務(wù)中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應(yīng)收款嗎,后面才開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)楹献魃缗c公司用的會(huì)計(jì)制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收款是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)老師這種情況可以嗎?還是說(shuō)有其他的掛法?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個(gè)月超10萬(wàn)銷(xiāo)售額,一個(gè)季度又不滿30萬(wàn),增值稅還免交嗎?
客戶(hù)付工程款給我們公司,發(fā)票已凱,但是付款時(shí)是用私戶(hù)對(duì)私戶(hù)付的,這對(duì)我們有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說(shuō)做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務(wù)行業(yè),因業(yè)務(wù)需要購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)叉車(chē),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),叉車(chē)賣(mài)給別的企業(yè),他們需要我們給開(kāi)發(fā)票,怎么開(kāi),稅務(wù)上怎么處理呢
貿(mào)易出口企業(yè),報(bào)文扣了38.5美金,應(yīng)該記入什么會(huì)計(jì)科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請(qǐng)問(wèn)下我做金蝶賬的時(shí)候,是不是,比如說(shuō)主營(yíng)業(yè)外收入,主營(yíng)業(yè)外成本都要按分類(lèi)做好呢,比方說(shuō)主營(yíng)業(yè)收入-分店-女裝 主營(yíng)業(yè)收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題。
代扣代繳個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎?