8月份在未開(kāi)具發(fā)票一列,填負(fù)數(shù)
老師,你好。事業(yè)單位。去年已做收入,并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)不知道要開(kāi)發(fā)票,我們也沒(méi)有稅務(wù)登記就按財(cái)政補(bǔ)助做的收入。今年接到通知讓開(kāi)去年的發(fā)票,就在今年4月份辦下來(lái)稅控盤(pán),在7月份開(kāi)了發(fā)票。現(xiàn)在想問(wèn)問(wèn)老師,7月份開(kāi)的發(fā)票,我是不是要調(diào)一下賬?10月份申報(bào),我如何填申報(bào)表?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,謝謝!
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們?cè)?月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無(wú)票收入申報(bào)了,但我們?cè)?月份把6月份收到的款項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票了,在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶?
請(qǐng)問(wèn)四月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,5月份開(kāi)具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報(bào)表申報(bào)了出口收入,7月份申請(qǐng)出口退稅可以嗎?
老師我7月有一筆賣(mài)車(chē)收入,車(chē)子7月已經(jīng)賣(mài)了,但是沒(méi)開(kāi)票,8月才能開(kāi)票,這個(gè)申報(bào)7月是不是要按無(wú)票收入申報(bào)增值稅,這個(gè)又怎么入賬
老師,7月份公司開(kāi)出一張紅字發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)具其他發(fā)票,這張紅字發(fā)票沒(méi)有增值稅申報(bào),8月份又沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,8月份增值稅申報(bào)表可以補(bǔ)報(bào)進(jìn)去嗎,還是需要做7月份增值稅變更?
老師,我們是建筑公司,3月開(kāi)了100萬(wàn)的3%的專票,4月需要沖紅100萬(wàn),開(kāi)16萬(wàn)普票,這樣的話,稅務(wù)局會(huì)打電話來(lái)詢問(wèn)緣由么?
關(guān)于員工的扣款問(wèn)題咨詢 請(qǐng)問(wèn),針對(duì)員工的失誤,公司先對(duì)外賠償后,在扣去員工的相應(yīng)績(jī)效的,這個(gè)怎么賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款, 但是如果實(shí)務(wù)中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個(gè)是否可以在發(fā)放工資的時(shí)候直接在分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款,這樣體現(xiàn)呢?
老師,銷(xiāo)項(xiàng)不含稅金額66917.42進(jìn)項(xiàng)不含稅金額64967.57,現(xiàn)在算進(jìn)項(xiàng)票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開(kāi)發(fā)票嗎
我司是物業(yè)公司,充電樁公司在我小區(qū)投放充電設(shè)備,我司怎么開(kāi)票給充電樁公司
老師您好,采購(gòu)員做的采購(gòu)訂單,金額頻繁出錯(cuò),這個(gè)該是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督改正的嗎?
總公司和分公司是統(tǒng)一納稅,總公司撥付給分公司2萬(wàn)元,總公司怎么做分錄,這個(gè)錢(qián)不需要還
老師,員工出發(fā)的差旅費(fèi)668.6(高速路費(fèi)發(fā)票269.60,399元的早餐和住宿沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有發(fā)票只有微信支付截圖),報(bào)銷(xiāo)了,怎么記賬?沒(méi)有發(fā)票的部分費(fèi)用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費(fèi)稅的稅目 為啥準(zhǔn)許抵扣啊
老師您好,財(cái)務(wù)有義務(wù)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù),與采購(gòu)入庫(kù)金額嗎?
7月份的無(wú)票收入需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
正常確認(rèn)收入做賬的哈