你們需要簽訂一個三方協(xié)議,那么簽了三方協(xié)議之后,你直接就減少你的負債處理 借,應付賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費~增值稅 借,主營業(yè)務成本 貸,開發(fā)商品
早上好老師!我遇到一點兒問題,自己轉不過來彎兒了,請教老師一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,欠A商砼款126萬,公司用2套房抵賬100萬,A的朋友在我們公司購買1套房66萬,66萬A代替他朋友付款(應該是A欠他朋友錢,以房款抵債),我們沒收到A的錢,但是要給他朋友開具認購書和收據(jù),A還讓我們把他那兩套房的認購書也簽了,而且最后這3套房都是按揭貸款方式購買,這個 賬務都怎么處理哇 ?收據(jù)和認購書都怎么開哇?懵圈了[流淚]
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個賬務怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預收許可證還得一個月左右能出來)
老師,我最近應聘一家建筑業(yè)干內(nèi)賬,有點迷茫,干的有點想辭職,也不知是不熟練,還是能力有問題,我咋感覺那累。想請教有經(jīng)驗的老師,給點建議。 我們公司有資質,就是去招標工程,中了后,分包給別人,然后一切走公司的公戶做賬,都是虛開的票,就是不是實際發(fā)生的成本。我們每天就是負責給承包商算應給我們多少錢,然后等流水賬,收入支出啥的,月底做個簡單的報表。但是我咋感覺平時的事那么多。找工程合同,復印,開工程款票。縷進項稅費發(fā)票,跟對應的材料商合同。那點合同,我都發(fā)愁,還得掃描,存檔。別的行業(yè)的會計也都這么忙?還得登記進項,銷項票
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
你這邊按視同銷售處理,開具收據(jù),寫明是抵債收款。