你好? ? ?這個是公司車輛發(fā)生的 通行費這些嗎?? ??
老師,請問一下,業(yè)務(wù)員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機(jī)票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進(jìn)項稅額報銷,國內(nèi)游客運輸服務(wù)可以抵扣的進(jìn)項稅額,應(yīng)計入管理費用的金額。
老師好。我是一般納稅人建筑施工企業(yè),這個月有差旅費的機(jī)票個火車票,計算出了進(jìn)項稅額,那我這個月沒有銷項稅額,我申報稅的時候,這個進(jìn)項稅填在附表二,那就是等于留抵稅額嗎?賬務(wù)需要處理嗎
老師,公司一般納稅人老板跑業(yè)務(wù)車輛通行費就是過路費,火車票,能不能直接進(jìn)入差旅費票面金額,不經(jīng)過進(jìn)項稅額抵扣這一項核算。
老師好,專票的進(jìn)項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進(jìn)項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個銷項的
老師,我想問下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項發(fā)票時,是直接在增值稅綜合平臺進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過路過橋費發(fā)票、差旅費發(fā)票、汽車加油費發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
,請教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒開回發(fā)票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項目合同,合同未得開發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請問在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財務(wù)報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報的財務(wù)報表與所得稅申報表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細(xì)表時,發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應(yīng)計入成本中,那24年第4季度財務(wù)報表已申報了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財務(wù)報表跟24年第4季度財務(wù)報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
是的,還有火車票
?你好火車票是計入差旅費發(fā)生的? 。? 其他的過路費? 也是計入? ?管理費用-差旅費? ?
我的意思是假如票面金額是500,我可不可以直接做差旅費500,不通過應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅核算,我不抵扣
你好? 可以的。 你要選擇不抵扣的。? ?可以的? ?