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老師好。我是一般納稅人建筑施工企業,這個月有差旅費的機票個火車票,計算出了進項稅額,那我這個月沒有銷項稅額,我申報稅的時候,這個進項稅填在附表二,那就是等于留抵稅額嗎?賬務需要處理嗎

2020-09-10 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-10 23:38

您好 這個月沒有銷項稅額 進項稅填在附表二,就是等于留抵稅額 賬務需要處理

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快賬用戶5034 追問 2020-09-10 23:41

那賬務如何處理呢。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-10 23:44

借:工程施工-合同成本-間接費用-差旅費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等

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快賬用戶5034 追問 2020-09-10 23:50

老師好,我是剛接手前任會計的賬,是采用的商業會計的模式做的,打算明年重建賬的時候再更換科目按建筑施工企業來做,那我現在做的是 借 管理費用—差旅費 應交稅費—應交增值稅 進項稅額 .. 貸 銀行存款 和您的分錄是一樣的吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 23:51

是的 只是一個是成本科目一個是費用科目

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快賬用戶5034 追問 2020-09-10 23:53

謝謝老師,那做了這樣的分錄后,這個留抵進項稅額就放在那里,用不用再做分錄了?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 04:29

留抵進項稅額等年末的時候一次性結平

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快賬用戶5034 追問 2020-09-11 11:14

那到了年末如果還有進項留底,該如何結平,做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 11:26

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在未交增值稅借方體現

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您好 這個月沒有銷項稅額 進項稅填在附表二,就是等于留抵稅額 賬務需要處理
2020-09-10
您好,一開始就計算進項稅,進項稅留底即可
2020-09-11
同學你好 需要填寫上的,留抵就行了
2020-12-11
你平時月末結轉進項和銷項嗎 這兩個科目都結轉到轉出未交增值稅
2020-10-18
您好 是因為沒認證 做的時候相應的進項做應交稅費-待認證進項稅額 認證后轉到進項稅額
2020-11-02
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