同學,你好。持有準備出租也是投資性房地產。
老師,您好,經營房租租恁企業名下用于出租的房產是固定資產還是投資性房地產核算
持有并準備出租的建筑物能算入投資性房地產嗎
老師,不是已經出租的才做投資性房地產核算嗎?怎么這里準備出租的也當投資性房地產核算
老師你好,投資性房地產為 1.企業轉讓取得的建筑物進行出租,必須要租出后才屬于投資性房地產是嗎 2.企業轉讓所得的土地使用權,用于賺取租金的土地使用權,必須也是租出后才算投資性房地產對嗎 3.企業轉讓所取得的土地使用權,用于增值后出售的土地使用權,暫未出售也屬于投資性房地產對嗎 (只有前邊兩者出租后才算投資性房地產對嗎老師)
老師你好,購入的建筑物用于出租但還未出租怎么就歸為投資性房地產了。購入的建筑物不是需在租出當日才能歸為投資性房地產嗎
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師你好,公司幫員工支付個人部分社保及個稅,這個兩個費用需要記入公司費用嗎?如果不需要記入費用那分錄該如何做呢?
老師,請問我們是制造業,購買的工作服的進項可以抵扣嗎?
你好老師,個稅可以扣除通訊和交通補貼,每個月都可以填嗎
老師,這個怎么入賬做分錄,具體分錄 謝謝
請問老師,上個月多計提了管理費用-醫療保險費,這個月怎么做賬?沖回
老師好,問下那個匯算清繳要填的那個企業基礎信息表中是否小型微利企業,老師上課說的335做為判斷標準,年度應納稅所得額不超過300萬!從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,那個第一個3應納稅所得額是看12月份的利潤表的那個凈利潤的嗎?還是看最后那個企業所得稅納稅年度申報表最后調整后實際要繳納的那個應納稅所得額
老師,購進小米又出口賣了,能出口退稅嗎
老師分公司企業所得稅我怎么申報呀 我是合并繳納的
我公司是運輸企業,一般納稅人。本月銷售了使用過的車輛5臺,因已經抵扣過進項稅額而本期需繳納13%的增值稅,請問在納稅申報表中該如何填報?
是針對房地產企業嗎?
在這里他就不屬于投資性房地產
是的,房地產企業持有準備出租的也是投資性房地產。因為他不準備出租的話就是存貨