你好? 你是要調整什么賬務 。? 其實就是 應收賬款 借方負數 就是 預收賬款? ;? ?預付賬款 借方負數 就是應付賬款? ;? ?預收賬款? 貸方負數 就是 應收賬款 。這樣來理解就好理解了 。? ??
老師,應收應付預收賬款預付賬款,分不清了,怎么調賬啊,有公式嗎
老師,有幾百家那種應收應付款,怎么對賬呢?還掛賬了預收預付款,對賬量很大啊?有什么好的方法嗎?
老師,報表上的應收賬款,應付賬款, 預付賬款,預收賬款,分別是怎么算的!我記得有個公式?
老師,我現在有問題出在其他應收款和應收賬,預收賬款和預付賬款分不清!
老師,我現在有問題出在其他應收款和應收賬,預收賬款和預付賬款分不清!
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
有公式嗎?房地產公司的賬
現在不想用預收預付的科目了
你好? ?這個沒有公式的 。? ?這個是根據實際自己來判斷。 你不用的話 你直接? 比如預收賬款了 你做 借銀行存款貸應收賬款 處理就行了。? ? 預付賬款賬款支出出去 就做 :借應付賬款貸銀行存款即可