您好,進項是一般納稅人購買貨物或者服務(wù),取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票上的稅額。
這個月我給客戶開了204670元票,這個也就是我這個月的銷項稅額,可是我就想明白,進項稅額是多少?應(yīng)交所得稅是多少,我知道銷項-進項=應(yīng)交增值稅。可是就是不懂,進項需要多少?
@郭老師 按你的意思是跟稅負率都沒有關(guān)系了 銷項稅額-進項稅額 就是我要的增值稅 這個我知道 我就是怕交的增值稅少了 進項發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思?。棵總€月增值稅不是銷賬減去進項得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因為我催他們開進項票進來,我沒有進項票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項票出去了,說沒有發(fā)票了
如果不知道本月末有多少銷項票,需要交多少增值稅,是不是月初和月中的時候取得進項票就都要計入“應(yīng)交稅費-待認證進項稅”?
,問您一個問題,就是,我們整個月的進項發(fā)票,我都用應(yīng)交稅費待認證進項稅額可以嗎?月末,實際抵扣了多少就再轉(zhuǎn)入可以嗎?就是再借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)交稅費待認證進項稅額,可以嗎?
公司提示去年有兩張貸款利息的發(fā)票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應(yīng)該是之前的財務(wù)分開入的,發(fā)票開的是總金額,現(xiàn)在聯(lián)系不到之前的財務(wù),這種情況下應(yīng)該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務(wù)是反結(jié)帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應(yīng)付款這個科目上嗎?
老師去年應(yīng)收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應(yīng)收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續(xù)費沒開發(fā)票,現(xiàn)在開出來應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產(chǎn)汽車的會計分錄
未稅的但是轉(zhuǎn)的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調(diào)增嗎
股東轉(zhuǎn)讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業(yè)范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售”問一下開發(fā)票的話新鮮豬肉算農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以免稅嗎?謝謝