同學你好 就是增值稅 有進項抵扣就可以少交
您好老師,一般納稅人戶本月銷項大于進項,發(fā)票不夠用,我過甲開10萬銷售,次月甲給我開10萬進項發(fā)票,按照13個稅點是13000,這個月底我不想繳納這13000行不行,有沒有什么辦法,因為下個月進項10萬發(fā)票就來了,謝謝老師。
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師,對方還沒給我們成本票,我們已經(jīng)把銷項發(fā)票開出去了,現(xiàn)在要交稅沒有進項抵扣,這個是不是下個月開過來了可以再低呀
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
老師,請問我外賬增值稅,如果上個月沒有進項,我銷項全額繳納了,這個月月開過來了,就會有留抵,這種情況的稅負率,我要考慮整年的情況吧,因為是代理記賬,客戶時而有忘記開進項票的情況,或者進項票開多了。
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內(nèi)銷補稅的單子。請問領(lǐng)料的時候全部把進料的領(lǐng)出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關(guān)單(國內(nèi)并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規(guī)模的勞務(wù)公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業(yè)呢,可以開服務(wù)費發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費???
公司有軟著產(chǎn)品,也有其他的業(yè)務(wù) 這部分業(yè)務(wù)和軟件產(chǎn)品無關(guān),即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業(yè)務(wù)是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經(jīng)稅務(wù)注銷和工商注銷,然后關(guān)聯(lián)企業(yè)和注銷公司是同一法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務(wù)清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領(lǐng)導簽字么
這個開發(fā)票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時間過了怎么操作?