你好,是的,可以抵扣進項稅額149/1.09*9%
老師,現在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報銷差旅費,是不是可以這樣寫 借:管理費用-差旅費 應交稅款-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款-××員工
我現在接的這個一般納稅人的賬會計走的時候都沒交接,我之前也沒有做過一般納稅人。其中高鐵票,飛機票報銷,進項稅是我們自己算吧。打車票和過路費發票這些也可以計算進項稅來抵扣嗎?住宿費專票也可以抵扣進項稅嗎?
這個報銷餐費住宿費還有高鐵票,這總金額2200.其中高鐵票149.這149不是有部分可以抵扣增值稅嗎
10月24日,副總經理出差報賬,其中:招待客戶餐飲費100元交際應酬消費600元,住宿費848元,均取得增值稅普通發票。此外還有飛機票872元,高鐵票327元,公交車票412元。以上均有副總經理的個人信息。發票通過審核,以現金支付。請計算增值稅的銷項稅額以及進項稅額并分別編制會計分錄
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們全額開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關鍵是沒有這方面進項,但是實際業務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業務,就是是有餐飲食材進項發票抵扣的,謝謝!
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
是不是如果企業不在意那點增值稅稅額,就可以全部進成本,抵扣企業所得稅就行
嗯,是的,可以這么理解。