你好,是不是可以這樣寫 借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工——是的;
老師,現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報銷差旅費,是不是可以這樣寫 借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工
老師 員工回老家的車票計入管理費用差旅費還是福利費呢 這個是有實名信息的高鐵票可以抵扣進項稅不呢
老師,2022.1-2022.7月,員工出差的高鐵費,沒有計提進項稅,全部計入了管理費用,我可以再8月的時候,補計提之前的高鐵費進項稅同時,賬務(wù)怎么做呢?是借:應(yīng)交稅費-進項稅 ,貸:管理費用-差旅費嗎
老師你好,員工報銷差旅費中的過路費,是自己用現(xiàn)在支付的,分錄是不是可以這樣寫,借;管理費用-差旅費,貸;其他應(yīng)付款-某某員工
老師我司一般納稅人,員工出差這張車票做賬是這樣嗎?借:管理費用—差旅費 63.43 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅6.07 其他應(yīng)付款~**** 對嗎?稅率按9%
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
那可以做到待抵扣進項里嗎?因為我們一時半會兒還開不了票,沒有銷項
你好,可以,是可以的;