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次月紅沖的銷項發(fā)票。當(dāng)月報稅 增值稅報表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項稅額怎么申請退稅

2020-11-20 21:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-20 21:49

要次月申報期才能紅沖的,例如5月開具的藍字發(fā)票,6月紅沖了,那在6月份申報增值稅時(即5月所屬期)沖減不了銷項稅的,要在7月份申報增值稅時(即6月所屬期)才可以沖減,一般來說不退稅,在你申報當(dāng)期的銷項稅做減項了

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快賬用戶4924 追問 2020-11-20 21:52

最后讓稅局退稅。申請退稅的時候。讓改增值稅申報報表。怎么改?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 21:53

根據(jù)上個例子,那也是填在7月份增值稅申報表中(即所屬期是6月份),填在附表一開具增值稅專用發(fā)票欄次,填負(fù)數(shù)

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快賬用戶4924 追問 2020-11-20 21:53

因為后續(xù)我們也有進項留底。不需要抵銷項

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齊紅老師 解答 2020-11-20 21:54

嗯,那就是像我上面寫的,填附表一那里,這樣當(dāng)期銷項稅就是負(fù)數(shù)

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要次月申報期才能紅沖的,例如5月開具的藍字發(fā)票,6月紅沖了,那在6月份申報增值稅時(即5月所屬期)沖減不了銷項稅的,要在7月份申報增值稅時(即6月所屬期)才可以沖減,一般來說不退稅,在你申報當(dāng)期的銷項稅做減項了
2020-11-20
您好,直接按照負(fù)數(shù)填寫。 不過有些地區(qū)是不讓填寫負(fù)數(shù),那么只能去稅務(wù)大廳申報負(fù)數(shù)金額
2021-02-26
你好,需要按正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票之后的收入申報 比如正數(shù)發(fā)票收入100萬,負(fù)數(shù)發(fā)票收入10萬,收入需要按90萬填寫申報?
2022-01-11
您好, 是的就是這么填寫的 和正數(shù)相抵
2022-10-31
您好,會沖減當(dāng)月的增值稅
2023-05-28
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