要次月申報期才能紅沖的,例如5月開具的藍字發(fā)票,6月紅沖了,那在6月份申報增值稅時(即5月所屬期)沖減不了銷項稅的,要在7月份申報增值稅時(即6月所屬期)才可以沖減,一般來說不退稅,在你申報當(dāng)期的銷項稅做減項了
次月紅沖的銷項發(fā)票。當(dāng)月報稅 增值稅報表怎么體現(xiàn)紅沖稅額,紅沖的銷項稅額怎么申請退稅
請問上月開具普票錯誤次月紅沖,次月紅沖發(fā)票收入負(fù)數(shù),銷項稅也是負(fù)數(shù),增值稅報表怎么填報?
上期銷項紅沖后本期申報表如何填寫,上期紅沖稅額7000元,本期銷項稅額2000元,無進項,請問增值稅申報表如何填寫
上月紅沖的電子銷項專票,本月在申報增值稅時怎么申報
紅沖上月開具的發(fā)票后,增值稅納稅申報表附列資料(一)中怎么填?是把當(dāng)月開具的增值稅專票里相對應(yīng)的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財務(wù)報表與申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數(shù)據(jù)對上了,請問年報申報年度財務(wù)報表按第四季度的申報?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應(yīng)收賬款,如何調(diào)平,回款時入得應(yīng)收,但之前根本沒下賬
最后讓稅局退稅。申請退稅的時候。讓改增值稅申報報表。怎么改?
根據(jù)上個例子,那也是填在7月份增值稅申報表中(即所屬期是6月份),填在附表一開具增值稅專用發(fā)票欄次,填負(fù)數(shù)
因為后續(xù)我們也有進項留底。不需要抵銷項
嗯,那就是像我上面寫的,填附表一那里,這樣當(dāng)期銷項稅就是負(fù)數(shù)