同學您好,與藍字發票一起合并申報的
次月紅沖的銷項發票。當月報稅 增值稅報表怎么體現紅沖稅額,紅沖的銷項稅額怎么申請退稅
電子發票開錯當月紅沖的,在申報增值稅的時候,需要填報紅沖的負數金額嗎
上月紅沖的電子銷項專票,本月在申報增值稅時怎么申報
上個月的電子普票在這個月沖紅了,那增值稅影響的是這個月嗎?上個月還是按沒沖紅的金額申報?
上個月開的電子專票,今天紅沖的,本期怎么申報稅額
老師,問下咱們進銷存軟件,是手動每日錄入還是可以導入的
老師你好,請問學堂有最新的所得稅匯算表及填報說明嗎
上月暫估的費用,這個月發票回來了,本月直接計借應付賬款,貸銀行,還是需要在做一次沖回原來的暫估,在做費用
老師,199的口才課,給客戶開票類目可以是這個嗎:*現代服務*服務費
老師 匯算清繳期間費用中管理費用職工薪酬包含研發費用的職工工資嗎
老師請問下, 客戶逾期支付租金, 我們要求客戶付違約金, 這個違約金我們賬面做賬務處理呀?
你好,請教下制造業做內賬,我看到他們是整月收支分開,寫了兩張憑證,請問發票該怎么合理裝訂,銀行買配件付的款,發票附在哪里合適
企業年報,股東出資情況,認繳,實繳,認繳這里出資額填注冊資金,出資日期填規定的時間對嗎??不管實際的出資日期對嗎?
老師,營業外收入還有營業外支出的話需要所得稅匯算清繳調整嗎
老師,我們公司是茶咖餐飲服務有限公司,想引入新品,先其他品牌茶飲店試嘗了一部分茶水,開的餐費的發票,應該記入什么科目呢?
問題是我上個月已經申報過了,因為我們是電子專用發票不能作廢只能紅沖,我申報增值稅把正數發票金額減去紅沖的金額申報,系統提示金額與開票系統銷項不符,這種情況我該怎么處理?
同學您好,什么提示,有截圖嗎
稍等一下,老師還有個問題是不是我開了紅字信息表沒有開負數發票,所以開票系統顯示的金額是沒有紅沖之前的數據,所以我按照我紅沖后的金額填寫銷項稅申報就提示數據不相符呢
同學您好, 是有可能這樣的
如果真是這種情況,我這個做9月的憑證就不能做紅沖的收入,按照9月實際銷項填寫只能到下個月才能紅沖收入,因為負數發票我剛才才開出來的
是的沒錯, 是這樣的