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上月紅沖的電子銷項專票,本月在申報增值稅時怎么申報

2022-10-07 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-07 12:38

同學您好,與藍字發票一起合并申報的

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快賬用戶8926 追問 2022-10-07 12:49

問題是我上個月已經申報過了,因為我們是電子專用發票不能作廢只能紅沖,我申報增值稅把正數發票金額減去紅沖的金額申報,系統提示金額與開票系統銷項不符,這種情況我該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:27

同學您好,什么提示,有截圖嗎

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快賬用戶8926 追問 2022-10-07 13:30

稍等一下,老師還有個問題是不是我開了紅字信息表沒有開負數發票,所以開票系統顯示的金額是沒有紅沖之前的數據,所以我按照我紅沖后的金額填寫銷項稅申報就提示數據不相符呢

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:31

同學您好, 是有可能這樣的

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快賬用戶8926 追問 2022-10-07 13:33

如果真是這種情況,我這個做9月的憑證就不能做紅沖的收入,按照9月實際銷項填寫只能到下個月才能紅沖收入,因為負數發票我剛才才開出來的

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齊紅老師 解答 2022-10-07 17:06

是的沒錯, 是這樣的

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同學您好,與藍字發票一起合并申報的
2022-10-07
您好,這個紅沖的會沖減這個月的收入,到時按沖減后的收入申報就可以
2023-09-01
上月正常申報,本月的增值稅申報才按扣除紅字后的數字申報
2024-11-13
你好!你讀入銷項的時候,會自動減去的
2021-11-15
同學,是對方開給你的發票,還是你開給別人的發票
2023-11-06
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