同學,你好,這個可以的。
老師我想請教一下,我們單位今年9月購入2輛車,合計200萬,我第四季度申報所得稅可以一次性在所得稅申報里面加計扣除填寫“500萬以下設備一次性扣除”嗎
您好老師,請問500萬以下固定資產一次性扣除,去年3月買的固定資產,可以在今年第一季度所得稅申報中扣除嗎?在年度匯算清繳之前。
高新技術企業2022年第四季度(10月-12月)購置單價500萬元以下設備器具一次性扣除的設備在2022年第四季度所得稅報表已經填報了,匯算清繳還填嗎
今年公司購入40萬(不含稅)會計上小汽車殘值率5%,在季度申報企業所得稅申報表享受500萬以下一次性扣除填40萬還是填35萬?
老師,我想咨詢一下您,我們公司今年2月份買輛車,前幾個季度,因為不確定是否使用500萬以下一次性扣除的政策,我就沒有填寫預繳表里面的固定資產一次性扣除表,我想問一下如果我們現在想用這個政策,在第四季度填寫預繳表還可以嗎,或者明年匯算請清繳時直接填寫就可以
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
今年是最后一年吧。明年就沒這個政策了
同學,你好,目前是這樣看的。
那我到時做賬怎么做呢?會計分錄不會,好像要用到遞延所得稅差異這個科目
我要用什么做原始憑證呢?
同學,你好,不用的,你就會計怎么做就怎么做,稅務上一次確定費用折舊了就可以了
那我稅會差異不用去管嗎
同學,你好,那個不用管的。
好滴,謝謝啊
同學,你好,不客氣的。