你好!你可以不用認證的,留著以后認證就可以了。已經申報過,本月不能再勾選了。
老師,現在還在報稅期,我公司是一般納稅人,在票勾選平臺已經勾選認證發票了,也申報增值稅了,怎么發現還有未認證的發票,現在應該怎么做才能把剩余未認證發票認證了
老師,現在增值稅發票平臺還能做認證嗎?我已經認證完了,然后也填寫了報稅表了,還沒有繳納稅款
一般納稅人在增值稅勾選確認平臺上發現有些進項稅發票還沒有到會計手里,這總情況我能不能勾選認證
老師好,4月在勾選平臺 勾選確認了 并且增值稅申報成功了。 勾選平臺稅款期已經是5月了,我在5月又勾選了一張發票 現在應該怎么撤銷這張5月勾選的發票
老師,廣東的企業一般納稅人,現在已經登錄了發票平臺,進行了發票勾選,但是4月份沒有進項發票,所以統計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現在首頁還是顯示未申報的,在發票平臺統計確認完后,我應該去哪里操作呢?現在要申報增值稅
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
你好!一般交給銀行的報表,我需要調整哪幾個科目的金額,讓資產負債率變低
不能撤銷了嗎
你好!已經申報了就不能了。你為什么不愿意留底呢
本月交的稅太多了
你好!這個有點麻煩,你已經交稅了? 這個要去稅務局申請,但是估計稅務局也不會同意。