你好,同學(xué)。 你 現(xiàn)在是在止處里面做清理,賬上也是將相關(guān)的折舊和固定資產(chǎn)原值一并做清理處理。 借,應(yīng)付賬款 累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)
小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\\\\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?怎么辦啊啊啊!
小規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
老師規(guī)模納稅人2019.5月購設(shè)備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產(chǎn)22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?請(qǐng)老師回答?
老師,全額開票和申報(bào)表增值稅差額,不管是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的貸方還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
殘保金申報(bào)表里,上年在職職工工資總額可以按個(gè)稅系統(tǒng)里提取數(shù)據(jù)嗎,還是根據(jù)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用里的工資合計(jì)數(shù)
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬實(shí)繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開票。對(duì)方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺太多了。
有個(gè)客戶,25年購銷合同,他說公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財(cái)務(wù)章,我又等著合同歸檔,這個(gè)有沒問題?
公司在擴(kuò)建廠房,新購一批設(shè)備,這些設(shè)備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?
老師好,信用減值損失是屬于損益類科目,還是資產(chǎn)類科目呢?
老師請(qǐng)問22年有筆投資 收益虧損做進(jìn)24年里,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增填寫在哪個(gè)表中。
一般納稅人固定資產(chǎn)清理,汽車清理開票怎么開,開幾個(gè)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問,醫(yī)療跟生育合并了,填工商年報(bào)的時(shí)候,單位繳費(fèi)基數(shù)要怎么樣填寫
從固定資產(chǎn)摸塊走,如原價(jià)退貨74500元,但2019.5元已經(jīng)提折舊,2萬,則的從模塊中減少資產(chǎn),借,應(yīng)付賬款5.45萬,累計(jì)折舊2萬,貸,固定資產(chǎn)7.4萬,這不對(duì)?
實(shí)際按原價(jià)退貨74500元?
是的,就是這樣處理的。是的。
固定資產(chǎn)按原價(jià)退貨,可需要用固定資產(chǎn)清理科目?
不用固定資產(chǎn)清理,是指你變賣的時(shí)候才會(huì)用到這個(gè)科目,你這里用不著。