你好,同學(xué),退的74500元是否按照設(shè)備原價(jià)退的,如果是,應(yīng)做如下處理: 借:固定資產(chǎn) -74500 銀行存款 51500 貸:應(yīng)付賬款 -23000 沖減折舊 借:管理費(fèi)用 -74500/120*13 貸:累計(jì)折舊 -74500/120*13
小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\\\\\\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?
小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?怎么辦啊啊?。?/p>
小規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?
老師規(guī)模納稅人2019.5月購(gòu)設(shè)備一批,24.64(未開(kāi)票2.3萬(wàn)元也未付款),付開(kāi)票入賬22.34萬(wàn)元,借固定資產(chǎn)22.34萬(wàn),貸銀行存款17.248萬(wàn),應(yīng)付賬款\\甲公司5.092萬(wàn)元。從固定資產(chǎn)模塊入賬固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊5萬(wàn)。2020.7月經(jīng)協(xié)商退7臺(tái)設(shè)備款價(jià)74500元開(kāi)紅字發(fā)票,沖前久款及2.3萬(wàn)元貨款[2020.7月己開(kāi)票),這樣怎么做賬?請(qǐng)老師回答?
簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
老師你不是說(shuō)直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個(gè)80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅呢簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅費(fèi)究竟用那個(gè)科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100成本價(jià)稅合計(jì)80借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,100÷1.03×3%借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來(lái)繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時(shí) 借計(jì)管理費(fèi)用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經(jīng)要付出去了 難道企業(yè)的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開(kāi)票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說(shuō)所有不管是開(kāi)出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報(bào)的時(shí)候把差額后的稅費(fèi)算出來(lái)
工商年報(bào)是按所得稅匯算之后的利潤(rùn)呢還是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)填
會(huì)所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費(fèi)用
老師,您好 請(qǐng)問(wèn)由上級(jí)工會(huì)下文件通知的勞模療休養(yǎng)活動(dòng),往返路費(fèi)由單位支付,這個(gè)應(yīng)該記入哪個(gè)科目呢?可以記“差旅費(fèi)”么?
老師,一般納稅人生產(chǎn)粽子是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)稅票還是13個(gè)點(diǎn)
老師,個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)自然人客戶端,這里要簽訂三方協(xié)議,就是我這邊的個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個(gè)要在哪里簽訂???
老師,公司目前是小微企業(yè),但資產(chǎn)總額控制不了在5000萬(wàn)以下了,如果把公司分成兩個(gè)公司,對(duì)減少資產(chǎn)總額會(huì)有幫助嗎?
按原價(jià)退,關(guān)鍵從固定資產(chǎn)做的卡片做的賬,
你好,那就要?jiǎng)h除該部分卡片,要聯(lián)系核算的客服,具體怎么操作