你好,同學。 借,應收賬款 74500 累計折舊 貸,固定資產 營業外收入等,這要看你協商來進行處理,正常是直接沖減相關科目余額的
小規模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\\\\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經提折舊5萬。2020.7月經協商退7臺設備款價74500元開紅字發票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
小規模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經提折舊5萬。2020.7月經協商退7臺設備款價74500元開紅字發票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
老師,小規模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經提折舊5萬。2020.7月經協商退7臺設備款價74500元開紅字發票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?怎么辦啊啊啊!
小規模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經提折舊5萬。2020.7月經協商退7臺設備款價74500元開紅字發票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?
老師規模納稅人2019.5月購設備一批,24.64(未開票2.3萬元也未付款),付開票入賬22.34萬元,借固定資產22.34萬,貸銀行存款17.248萬,應付賬款\\甲公司5.092萬元。從固定資產模塊入賬固定資產已經提折舊5萬。2020.7月經協商退7臺設備款價74500元開紅字發票,沖前久款及2.3萬元貨款[2020.7月己開票),這樣怎么做賬?請老師回答?
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
殘保金申報表里,上年在職職工工資總額可以按個稅系統里提取數據嗎,還是根據生產成本,制造費用,管理費用里的工資合計數
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬實繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開票。對方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺太多了。
有個客戶,25年購銷合同,他說公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財務章,我又等著合同歸檔,這個有沒問題?
公司在擴建廠房,新購一批設備,這些設備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉為固定資產?
老師好,信用減值損失是屬于損益類科目,還是資產類科目呢?
老師請問22年有筆投資 收益虧損做進24年里,現在匯算清繳要調增填寫在哪個表中。
一般納稅人固定資產清理,汽車清理開票怎么開,開幾個點
老師,請問,醫療跟生育合并了,填工商年報的時候,單位繳費基數要怎么樣填寫
因為開的紅票原價退貨,以退貨款沖購貨款及前欠款,不走固定清理可行,分錄:借,累計折舊,應付賬款貸,固定資產,以前年度損益調整(以前年度折舊),管理理費用可行?正確的分錄怎么寫
沒問題啊,如果說你是按照原價退的話,你的分錄沒問題。