你好 彌補虧損之后的利潤
老師,我們企業是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標準屬于小型微利企業,但是今年上個季度盈利了115萬,彌補了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補完,這個季度彌補萬后還盈利了28萬企業所得稅,那我們公司這個季度需要繳納多少錢企業所得稅?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業,報表也顯示小型微利企業就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤盈利了180萬,可以彌補以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬,那彌補后需要繳納多少錢企業所得稅?
老師,比如12月份利潤總額是 301萬,以前年度有虧損,符合小型微利企業所得稅的優惠政策嗎?
老師,比如12月份利潤總額350萬,納稅調增調減之后是 301萬,以前年度有虧損,是用 301萬判斷是不是符合小型微利企業?還是彌補虧損之后判斷?
老師好,利潤總額如果是80w,之前五年結轉的以后年度彌補虧損額合計為60萬,那是不是用80-60的20w乘以2.5%繳納季度的企業所得稅?
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
老師,用彌補虧損之后的利潤,判斷是不是符合小型微利企業的優惠政策,是嗎?
你好是的是這么理解