你好!1.2的稅負(fù)指的是增值稅還是企業(yè)所得稅稅負(fù)?
請(qǐng)問(wèn)老師我們這個(gè)月的銷(xiāo)售額不含稅是104479.18,要保持1.2的稅負(fù),可是只有一張兩萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng),怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司一般納稅人,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是九千多,進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來(lái)不到兩千,要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬(wàn)多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重,抵扣一萬(wàn)多的,稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),這樣要怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司這個(gè)月只有113萬(wàn)含稅的進(jìn)項(xiàng)要保持稅負(fù)2個(gè)點(diǎn),113/1.13=100,(X-100)÷X=0.02,X×1.13得出,這個(gè)月可以開(kāi)多少錢(qián)銷(xiāo)項(xiàng)(含稅),這樣倒推正確嗎?有沒(méi)有更快的方法?
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月開(kāi)票含稅189799.81,服務(wù)類(lèi)型企業(yè),增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負(fù)考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%老師,稅負(fù)率不是要看我繳納的增值稅嗎?那我怎么算出來(lái)是0.48
老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 這個(gè)月銷(xiāo)售量含稅價(jià)20萬(wàn) 我們進(jìn)項(xiàng)有40萬(wàn) 需要勾多少的進(jìn)項(xiàng) 才能控制稅負(fù)率
老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目上面發(fā)生的食堂生活費(fèi),繳納的合同履約保函費(fèi)用計(jì)入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫(xiě)在2025年4月里,24年利潤(rùn)表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤(rùn)增加43000, 老師您這個(gè)是24年賬不動(dòng),我想修改24年的賬,我上午把24年財(cái)報(bào)和季報(bào)已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財(cái)報(bào)和季報(bào),老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
把施工的活承包出去,對(duì)方開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
其他權(quán)益工具投資中處置時(shí)影響留存收益的金額=售價(jià)-初始成本,這個(gè)售價(jià)是凈售價(jià)還是實(shí)際收到售價(jià)
老師,小規(guī)模要開(kāi)專(zhuān)票怎么開(kāi)?
老師手機(jī)可以對(duì)公付款嗎
一般納稅人采購(gòu)取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷(xiāo)售了?采購(gòu)取得普票銷(xiāo)售的時(shí)候可以開(kāi)普票也可以開(kāi)專(zhuān)票?
一般納稅人企業(yè),這個(gè)月給員工補(bǔ)了14個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,發(fā)上年績(jī)效獎(jiǎng)金是不是也是一樣的申報(bào)個(gè)稅,做賬一次記入管理費(fèi)用
老師,好。專(zhuān)利每年續(xù)費(fèi)怎么續(xù)
增值稅的
你好!如果保持1.2的稅負(fù),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣是不可能的